以风险前置防控与合规稳健经营为核心,贴合国家监管要求、行业规范与企业实际经营场景,搭建覆盖全业务、全层级、全流程的内部控制与合规管理体系,帮助企业筑牢风险防线,满足监管合规要求,实现经营风险可控、合规管理可落地。
核心服务内容
1、风险与合规现状诊断:全面排查企业经营管理各领域的风险点、合规漏洞与内控缺陷,评估现有管控体系的有效性,形成风险分级清单。
2、内部控制体系建设:搭建符合规范的内控框架,围绕资金管理、采购招标、销售回款、投资并购、人力资源等核心领域,明确关键控制点、控制措施与责任主体。
3、合规管理体系搭建:构建 “组织 - 制度 - 流程 - 文化” 四位一体的合规管理体系,覆盖反垄断、数据安全、劳动用工、行业监管、廉洁从业等重点合规领域。
4、专项合规解决方案:针对上市合规、国企合规整改、数据合规、安全生产、海外经营合规等专项场景,提供定制化的合规治理方案。
5、内控合规评价与迭代:建立定期内控有效性评价、合规检查与审计机制,持续优化体系,保障管控要求落地执行。
解决典型痛点
• 内控机制缺失,存在资金安全、舞弊、经营失控等内部风险
• 监管政策更新快,合规要求跟不上,面临行政处罚、声誉损失风险
• 各部门合规要求不统一,存在管理盲区与责任真空
• 风险应对被动后置,缺乏前置识别与防控机制,事后补救成本高
服务价值
• 系统性降低经营风险与合规处罚风险,保障企业稳健可持续经营
• 满足资本市场、国资监管等外部合规要求,提升企业公信力与治理水平
• 将内控合规要求嵌入业务全流程,实现风险前置管控,降低事后损失
• 培育全员合规文化,减少管理内耗,支撑企业规模化扩张
核心交付成果
• 《全面风险评估与内控缺陷诊断报告》
• 《内部控制手册》
• 《合规管理体系手册》
• 《重点领域合规操作指引》
• 《内控合规评价与持续优化报告》